Семинар
Налоговая безопасность —2021-2022.
Юридические аспекты в налогообложении.

 

Программа семинараПодробная информацияМесто проведенияУсловия участия и скидки

Программа семинара

Налоговая безопасность — 2021.
Юридические аспекты в налогообложении.

 

1. Последние изменения налогового законодательства: НДС, налог на прибыль, спецрежимы, «зарплатные налоги», налог на имущество.Как они повлияют на схемы оптимизации налогообложения.

 

2. Уникальность текущего этапа оптимизации налогообложения в России: почему перестали работать старые механизмы.
Системные ошибки оптимизации: почему бессмысленно и даже опасно ориентироваться на судебную практику и разъяснения фискальных органов.

 

3. Новые принципы налоговой оптимизации: на что ориентироваться и что принимать во внимание. В чем главная опасность литературы по оптимизации налогообложения. Почему схемы перестали быть инструментами оптимизации.

 

4. Новые инструменты оптимизации: четыре триады оптимизации налогообложения, как основа для принятия решений.
Сценарный подход и учет бизнес-процессов как единственный путь построения долгосрочной оптимизации.
Обзор основных моделей оптимизации, их сравнение, сильные и слабые стороны.

 

5. Налог на добавленную стоимость: почему использование однодневок не только рискованно, но и бессмысленно.
Переход на специальные налоговые режимы: почему это стало возможно, в тех отраслях, где раньше отрицалось полностью.
Электронные декларации по НДС с включением в них информации из книг продаж и покупок, электронные журналы регистрации счетов-фактур.

 

6. Налог на прибыль: Правда и вымысел о дроблении бизнеса. Трансфертное ценообразование: основные риски и способы их снижения. Посреднические сделки, толлинговые модели работы и иные инструменты: практика использования и снижение основных рисков.

 

7. Оптимизация налога на прибыль. Затратные механизмы в налоговых схемах: обоснование, документальное оформление.

 

8. Налог на имущество организаций в 2021 году, возможности оптимизации. Низконалоговые и безналоговые способы передачи имущества.
Льготы по налогу на имущество.

 

9. Существенные юридические аспекты налоговой политики. «Дробление бизнеса»: прямые и косвенные признаки аффилированности. Высокорискованные коммерческие операции с «однодневками». Как выявить внешнего контрагента-однодневку и исключить отношения с ним.

 

10. Зарплатные налоги: особенности и основные способы оптимизации.
Обзор основных ошибок при оптимизации зарплатных налогов.
Дивидендные модели, передача в пользование имущества и объектов интеллектуальной собственности, формирование управляющих компаний – методики безопасного применения.
Производственные кооперативы – почему их использование неэффективно и опасно.
Статус ИП и его применение для оптимизации налогов. Как внедрить долговременные и безопасные модели работы.

 

11. Расчет налоговой нагрузки на фирму. Оптимизация выплаты вознаграждения физическому лицу. Планирование реализации. Оптимизация налогообложения основных средств. Налоговая оптимизация процесса распределения чистой прибыли. Использование налоговых льгот. Налоговый контроль цен в сделках. Оптимальное финансирование дочерней организации: зависимость налоговой нагрузки от структуры финансирования.

 

12. Получение наличных: грань законных и незаконных действий и современные механизмы работы с наличными.
Построение отношений с банками; как избежать блокировки счетов: практические рекомендации.

 

13. Налоговые проверки: не новые правила, а новая модель их проведения. Почему нельзя действовать стандартными методами.
Методики проведения налоговых проверок и регламенты их сопровождения у налогоплательщика: смысл регламентов и практика их применения.

 

14. Полицейские проверки бизнеса: как подготовиться и как снизить вероятность их проведения.
Причины возникновения полицейских проверок. Способы снижения рисков полицейских проверок.
Подготовка персонала к проверкам – основные ошибки.
Способы снижения вреда от внезапных проверок.

 

15. Возможности использования специальных налоговых режимов. Упрощенная система налогообложения. Как перейти на УСН или не утратить право пользования режимом при вероятности превышения установленных лимитов. Выбор оптимальной системы налогообложения, сравнение ОСН и УСН. ИП – как использовать. Кейс: Расчет целесообразности перехода на УСН.

 

16. Текущее налоговое планирование, в т.ч. оптимизация учетной политики, включая использование налоговых льгот; образование резервов, использование оптимальных форм договоров, рациональное финансирование расходов фирмы; проведение внутреннего аудита для снижения размера налоговых штрафов.

Семинар подготовлен для:
  Руководителей предприятий, холдингов, собственников бизнеса, главных бухгалтеров, финансовых директоров, заместителей директоров по экономическим вопросам, налоговых юристов, юрисконсультов.

Актуальность темы:
2021 год российские налогоплательщики начали в условиях ужесточения налогового контроля и конкретизации операций, подпадающих под состав признаков необоснованной налоговой выгоды и налогового преступления.
В связи с изменениями законодательства по НДС налоговые органы теперь могут автоматически выявлять все цепочки перепродажи товаров, работ и услуг на любом этапе.
Как найти законные альтернативы «обналичке» и фирмам-однодневкам в новых условиях?
Изменения условий осуществления налогового контроля и проверок налогоплательщиков могут грозить серьезными административными последствиями.
На семинаре эксперты расскажут о законных альтернативных схемах, критериях выбора оптимальных параметров фирмы и режима налогообложения, юридических и финансовых аспектах налоговой оптимизации и, в первую очередь, об обеспечении налоговой безопасности предприятия.

Подробная информация

Семинар подготовлен для:
  Руководителей предприятий, холдингов, собственников бизнеса, главных бухгалтеров, финансовых директоров, заместителей директоров по экономическим вопросам, налоговых юристов, юрисконсультов.

Актуальность темы:
2021 год российские налогоплательщики начали в условиях ужесточения налогового контроля и конкретизации операций, подпадающих под состав признаков необоснованной налоговой выгоды и налогового преступления.
В связи с изменениями законодательства по НДС налоговые органы теперь могут автоматически выявлять все цепочки перепродажи товаров, работ и услуг на любом этапе.
Как найти законные альтернативы «обналичке» и фирмам-однодневкам в новых условиях?
Изменения условий осуществления налогового контроля и проверок налогоплательщиков могут грозить серьезными административными последствиями.
На семинаре эксперты расскажут о законных альтернативных схемах, критериях выбора оптимальных параметров фирмы и режима налогообложения, юридических и финансовых аспектах налоговой оптимизации и, в первую очередь, об обеспечении налоговой безопасности предприятия.

 
Забронируйте Ваше участие в семинаре




    Следующие даты:

    Программа семинара

    Налоговая безопасность — 2021.
    Юридические аспекты в налогообложении.

     

    1. Последние изменения налогового законодательства: НДС, налог на прибыль, спецрежимы, «зарплатные налоги», налог на имущество.Как они повлияют на схемы оптимизации налогообложения.

     

    2. Уникальность текущего этапа оптимизации налогообложения в России: почему перестали работать старые механизмы.
    Системные ошибки оптимизации: почему бессмысленно и даже опасно ориентироваться на судебную практику и разъяснения фискальных органов.

     

    3. Новые принципы налоговой оптимизации: на что ориентироваться и что принимать во внимание. В чем главная опасность литературы по оптимизации налогообложения. Почему схемы перестали быть инструментами оптимизации.

     

    4. Новые инструменты оптимизации: четыре триады оптимизации налогообложения, как основа для принятия решений.
    Сценарный подход и учет бизнес-процессов как единственный путь построения долгосрочной оптимизации.
    Обзор основных моделей оптимизации, их сравнение, сильные и слабые стороны.

     

    5. Налог на добавленную стоимость: почему использование однодневок не только рискованно, но и бессмысленно.
    Переход на специальные налоговые режимы: почему это стало возможно, в тех отраслях, где раньше отрицалось полностью.
    Электронные декларации по НДС с включением в них информации из книг продаж и покупок, электронные журналы регистрации счетов-фактур.

     

    6. Налог на прибыль: Правда и вымысел о дроблении бизнеса. Трансфертное ценообразование: основные риски и способы их снижения. Посреднические сделки, толлинговые модели работы и иные инструменты: практика использования и снижение основных рисков.

     

    7. Оптимизация налога на прибыль. Затратные механизмы в налоговых схемах: обоснование, документальное оформление.

     

    8. Налог на имущество организаций в 2021 году, возможности оптимизации. Низконалоговые и безналоговые способы передачи имущества.
    Льготы по налогу на имущество.

     

    9. Существенные юридические аспекты налоговой политики. «Дробление бизнеса»: прямые и косвенные признаки аффилированности. Высокорискованные коммерческие операции с «однодневками». Как выявить внешнего контрагента-однодневку и исключить отношения с ним.

     

    10. Зарплатные налоги: особенности и основные способы оптимизации.
    Обзор основных ошибок при оптимизации зарплатных налогов.
    Дивидендные модели, передача в пользование имущества и объектов интеллектуальной собственности, формирование управляющих компаний – методики безопасного применения.
    Производственные кооперативы – почему их использование неэффективно и опасно.
    Статус ИП и его применение для оптимизации налогов. Как внедрить долговременные и безопасные модели работы.

     

    11. Расчет налоговой нагрузки на фирму. Оптимизация выплаты вознаграждения физическому лицу. Планирование реализации. Оптимизация налогообложения основных средств. Налоговая оптимизация процесса распределения чистой прибыли. Использование налоговых льгот. Налоговый контроль цен в сделках. Оптимальное финансирование дочерней организации: зависимость налоговой нагрузки от структуры финансирования.

     

    12. Получение наличных: грань законных и незаконных действий и современные механизмы работы с наличными.
    Построение отношений с банками; как избежать блокировки счетов: практические рекомендации.

     

    13. Налоговые проверки: не новые правила, а новая модель их проведения. Почему нельзя действовать стандартными методами.
    Методики проведения налоговых проверок и регламенты их сопровождения у налогоплательщика: смысл регламентов и практика их применения.

     

    14. Полицейские проверки бизнеса: как подготовиться и как снизить вероятность их проведения.
    Причины возникновения полицейских проверок. Способы снижения рисков полицейских проверок.
    Подготовка персонала к проверкам – основные ошибки.
    Способы снижения вреда от внезапных проверок.

     

    15. Возможности использования специальных налоговых режимов. Упрощенная система налогообложения. Как перейти на УСН или не утратить право пользования режимом при вероятности превышения установленных лимитов. Выбор оптимальной системы налогообложения, сравнение ОСН и УСН. ИП – как использовать. Кейс: Расчет целесообразности перехода на УСН.

     

    16. Текущее налоговое планирование, в т.ч. оптимизация учетной политики, включая использование налоговых льгот; образование резервов, использование оптимальных форм договоров, рациональное финансирование расходов фирмы; проведение внутреннего аудита для снижения размера налоговых штрафов.

    Место проведения семинара

    Получите приглашение на семинар.
    Мы отправим Вам программу семинара, список лекторов и бланк заявки на участие.




      Условия участия и скидки

       РЕГИСТРАЦИЯ:  Для участия в семинаре необходимо подать заявку на участие. На основании заявки Вам будут высланы договор и счет.

       

       ОПЛАТА:  Оплату по счету необходимо провести до начала семинара или подготовить гарантийное письмо при постоплате до 60 дней.

       

       СТОИМОСТЬ:  Стоимость участия в семинаре очно 23 000 рублей, онлайн 21 000 рублей, НДС не облагается.

      В стоимость участия включены кофе-брейки (при очном участии), информационные материалы по теме мероприятия.

      Всем участникам выдается фирменное Свидетельство компании «Мир семинаров».

      Участники, прибывшие на мероприятие, должны иметь при себе копию платежного поручения, квитанцию об оплате, или гарантийное письмо, которые являются пропуском на семинар.

       

       СКИДКИ: 
      Скидка 5% предоставляется компаниям ранее проходившим обучение у нас.
      Скидка 5% от общего счета предоставляется при участии двух специалистов от одной компании.
      Скидка 10% от общего счета предоставляется при участии трёх специалистов от одной компании.
      Скидка 15% от общего счета предоставляется при участии четырёх специалистов от одной компании.
      Скидка 20% от общего счета предоставляется при участии пяти и более специалистов от одной компании.
      Скидки не суммируются. При расчете стоимости учитывается максимально возможная скидка.

       

       ДОКУМЕНТЫ:  Оригиналы документов и Свидетельство об участии выдаются участникам на семинаре, участникам online документы направляются заказным письмом. Так же можем подписать документы электронно в ЭДО Контур.Диодок или СБИС.

       

       УЧАСТИЕ:  В назначенное время участники прибывает в конференц-зал и занимают места.  Участники online подключаются к конференции в zoom (просим участников подключаться с вебкамерой и микрофоном, вопросы лектору удобнее задавать голосом).

      Заполните заявку на участие в семинаре

       

      Для участия в семинаре заполните и отправьте заявку на участие.

      Или отправьте нам на Е-мейл : mail@mirseminarov.ru

        • карточку компании с реквизитами
        • ФИО участников полностью, с указанием должности
        • название семинара и дату проведения
        • формат участия, очно или онлайн

      На основании заявки Вам будет выслан договор и счет.

       

      Счет необходимо оплатить до семинара.

       

      Возможна постоплата до 60 дней, в этом случае подготовьте гарантийное письмо.

       

      Накануне семинара участникам направляется напоминание о месте проведения семинара, участникам online ссылка для подключения к онлайн конференции.

       

      В назначенное время участники прибывают в конференц-зал и занимают места, участники online подключаются по ссылке на платформе zoom. Настоятельно рекомендуем участникам online подключаться с микрофоном, вопросы лектору удобнее задавать голосом.

       

      Оригиналы документов и свидетельство об участии выдаются слушателям на семинаре, участникам online документы и свидетельство направляются заказным письмом.

       

      Можем подписать документы с помощью электронного документооборота (ЭДО) СБИС или Контур.Диодок.

       

      Материалы по семинару будут направлены на емейл участника в виде ссылки для скачивания после семинара.

       

      Отправляя заявку, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.
      Должность участников необходима лектору для подготовки к семинару.

       

      Остались вопросы? Позвоните нам:

       

      8(812) 940-09-23  или  8(499) 136-44-10

      понедельник-пятница с 08:00 до 20:00 (время московское)

       

      Дежурный менеджер ежедневно с 06:00 до 23:00

      ( WhatsApp, Viber) +7921-77семь-88-86

       

      Заявка на участие